No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.3.4.03. Membayar 10 zak Semen dan 6 m2 Pasir tgl 20 Jul 25 Nur Khalifah/TB. Dwi Agung 037221001083 2.276.345 ADD
2 5.3.4.03. 4. Membayar 25 kg Cat Eksterior, 4 buah Kuas Tika 4, 3 m Amplas tgl 16 Okt 25 Nur Khalifah/TB. Dwi Agung 037221001083 1.385.000 ADD
3 5.3.4.03. Membayar 10 kg Paku, 5 kg Kawat, 20 Lembar Papan Kayu, dll Pembuatan Dermaga tgl 12 Okt 25 Nur Khalifah/TB. Dwi Agung 037221001083 4.918.934 DDS
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (Sub Jumlah) : 8.580.279
Total Keseluruhan: 8.580.279
Cetak